强化交流指导,发挥内部审计作用(强化交流指导,发挥内部审计作用)

近日,北京市审计局召开北京市内部审计工作调研会。市级行政单位、高校、医院以及市属国企和行业主管部门10家单位负责同志、市内部审计协会参加。会议围绕开展内部审计工作的经验做法,落实市委市政府要求和贯彻《北京市内部审计规定》过程中遇到的困难、问题进行交流,对审计机关开展内部审计指导监督工作提出意见建议。会议要求,进一步提高内部审计权威性,强化党组织对内部审计重要事项的管理,重点抓好抓实 “一把手”管内审和加快推进市属国企总审计师制度落实;立足经济监督定位,聚焦财政财务收支真实合法效益,按照审计署和市内部审计规定的要求,深入开展各类型审计项目,认真履职尽责;高度重视内部审计查出问题的整改工作,支持和推动建立健全内部审计整改工作挂账销号机制,明确各方责任,举一反三,持续提高单位管理水平。继续强化对内部审计工作的指导和监督,注重监督与指导并重,推动首都内部审计工作高质量发展

安徽省2023年度全省内部审计工作研讨班在合肥举办。会议围绕《2024年度安徽省内部审计工作要点》等进行研讨,省总工会、合肥市审计局等7家单位作交流发言,会议强调,内部审计职责作用要再聚焦,科学制定项目计划,敢于善于揭示问题,切实抓好问题整改;内部审计质量管控要再强化,依法依规全流程控制审计质量和开展监督检查;内部审计队伍建设要再加力,持续强化学习实践、业务培训和作风建设;内部审计指导监督工作要再提效,坚持研究型内部审计指导监督,构建协同联动工作格局,与时俱进完善有关法规,建好用好工作平台,把党中央、国务院关于内部审计工作的决策部署和审计署、省委省政府关于内部审计工作的要求落到实处。

2023年,山东省审计厅启动内部审计工作规范化建设示范单位创建工作。一体统筹谋划,制定示范创建工作方案,发布示范创建指南和评价指标体系。各级审计机关区分不同行业领域,分层级分阶段对1768家单位的创建工作进行指导,助力各单位深入查摆问题短板,解决突出矛盾,累计建立审计工作制度办法2808项,对内部审计人员培训万余人次。全省共有366个单位申报示范单位,在实地考察、复核资料、专家评估评审、社会公示的基础上,山东省公安厅等80个单位被认定为首批全省“内部审计工作规范化建设示范单位”。

宁夏回族自治区党委审计办、区审计厅印发《关于推动内部审计工作高质量发展的指导意见》,要求各单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,拓宽监督领域,推进内审全覆盖,落实主体责任,突出内审重点,积极发挥内部审计自我体检、自我规范、自我预警、自我修正的功能;坚持问题导向,前移监督关口,从源头强化风险防控,通过各项工作举措,建立健全审计发现问题整改机制,压实审计整改责任,完善整改跟踪机制,强化审计结果运用,推进单位经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化;各级审计机关要探索与相关单位建立合作框架,指导各单位健全机制完善制度、强化内审队伍建设、深化业务指导监督、促进审计整改落实。

黑龙江省牡丹江市审计局在开展审计项目时将“内部审计工作的开展情况”作为审计重点内容。关注被审计单位内部审计制度建立情况,检查被审计单位是否按照有关法规和内部审计职业规范并结合本单位实际情况,建立健全内部审计制度并严格执行;检查是否明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。聚焦被审计单位履行内部审计职责,是否对贯彻落实国家重大政策措施情况、财政财务收支、资产管理等情况进行审计,是否对单位内部控制及风险管理等内容实施客观独立监督、评价和建议。围绕被审计单位内部审计结果运用,检查被审计单位内部审计部门是否与纪检监察、组织人事等监督力量协作配合,是否建立内部审计发现问题整改、重大违纪违法问题线索移送等机制,充分发挥内部审计的作用。

来源:相关审计机关

策划编辑:高天

责任编辑:李丽华

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