ST交昂:公司正致力于完善内控制度执行和审计监督机制,全面梳理和规范内控流程

金融界1月5日消息,ST交昂公告,公司股票自2023年10月9日起因《2022年度内部控制审计报告》被出具否定意见而被实施其他风险警示。公司已完成前期会计差错更正工作,并对2021年度更正后财务报表进行了全面审计。根据规定,公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况。目前,公司正致力于完善内控制度执行和审计监督机制,全面梳理和规范内控流程,加强对重点风险领域的内控检查,以确保内控制度的有效执行,并提升公司规范运作水平。

本文源自金融界AI电报

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