广西农业科学院2014年部门预算、“三公”经费预算编制说明

        第一部分:部门概况

        一、主管部门及所属预算单位的基本情况
        广西农业科学院是自治区人民政府直辖的农业科研单位。其前身是著名教育家、科学家马保之先生于1935年创办的广西农事试验场,至今已有79年的历史。现主要从事种植业为主的应用及应用基础研究,重点是粮、糖、果、菜、油、麻、食用菌等作物优良品种的选育及栽培、农产品加工、营养、植保、农业环境等配套新技术研究。全院占地约338公顷,其中科研试验用地297公顷。   
        二、机构设置   
        院机关设有院办公室、人事处、科技处、计财处、后勤管理处、成果转化处、国际合作处、机关党委、监察室、科研基地管理处、离退处等11个处室。     
        科研机构设有甘蔗研究所(中国农业科学院甘蔗研究中心)、玉米研究所(旱粮作物研究所)、水稻研究所、农业资源与环境研究所,园艺研究所、经济作物研究所、植物保护研究所、作物品种资源研究所、农业科技信息研究所、农业经济研究所、生物技术研究所、微生物研究所、蔬菜研究所、广西作物遗传改良生物技术重点开放实验室、农产品加工研究所、葡萄与葡萄酒研究所、花卉研究所、广西现代农业科技示范园、农产品质量安全与检测技术研究所等19个专业研究机构。与中国农业科学院共建中国农业科学院甘蔗研究中心,分别与广西柳州、河池、桂林、百色、玉林、贺州市、钦州市人民政府共建了广西农业科学院桂中分院、桂西分院、桂北分院、百色分院、桂东南分院、贺州分院、北部湾分院。
        三、人员构成情况
        我院人员编制数1016人,机关后勤服务编制数10人。截止2013年10月底,全院有在职职工970,其中科技人员673人,高级职称234人,中级职称280,初级职称(含以下)159人;博士79人,硕士307人,在站博士后2人,在读博士研究生47人,在读硕士5人。现有国家有突出贡献的中青年科学技术专家3人、享受国务院政府特殊津贴专家27人、全国粮食生产突出贡献科技人员3人、“百千万人才工程”国家级人选1人、广西优秀专家10人,广西有突出贡献科技人员8人、广西“十百千人才工程”人选19人。

        第二部分:“部门收支预算总表”、“部门财政拨款支出表”、“部门项目支出补助市县预算表”、“部门公共财政拨款‘三公’经费预算表”。

部 门  收 支 预 算 总 表(简表)

 

 

 

单位:万元

           

 

                  

                   

2014年预算数

   目(按支出功能科目分类)

2014年预算数

一、公共财政预算拨款

19,155.62

一、一般公共服务

0.00

1.经费拨款

19,095.62

二、外交

0.00

2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

60.00

三、国防

0.00

1)专项收入安排的资金

0.00

四、公共安全

0.00

2)行政事业性收费收入安排的资金

60.00

五、教育

0.00

3)罚没收入安排的资金

0.00

六、科学技术

19,423.78

4)国有资本经营收入安排的资金

0.00

七、文化体育与传媒

0.00

5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

0.00

八、社会保障和就业

0.00

6)其他收入安排的资金

0.00

九、社会保险基金支出

0.00

二、政府性基金拨款

0.00

十、医疗卫生

122.42

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

164.00

十一、节能环保

0.00

1.国有资本经营收入安排的资金

0.00

十二、城乡社区事务

0.00

2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

0.00

十三、农林水事务

0.00

3.教育收费收入安排的资金

164.00

十四、交通运输

0.00

4.其他收入安排的资金

0.00

十五、资源勘探电力信息等事务

0.00

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

410.20

十六、商业服务业等事务

0.00

1.事业收入安排的资金

7.00

十七、金融监管等事务支出

0.00

2.经营收入安排的资金

0.00

十八、地震灾后恢复重建支出

0.00

3.其他收入安排的资金

403.20

十九、援助其他地区支出

0.00

 

 

二十、国土资源气象等事务

0.00

 

 

二十一、住房保障支出

183.62

 

 

二十二、粮油物资储备事务

0.00

 

 

二十三、预备费

0.00

 

 

二十四、国债还本付息支出

0.00

 

 

二十五、其他支出

0.00

 

 

二十六、转移性支出

0.00

         

19,729.82

     

19,729.82

五、上年结余收入

0.00

二十六、结转下年

0.00

1.公共财政预算拨款结转

0.00

1.一般公共服务

0.00

2.政府性基金结转

0.00

2.外交

0.00

3.历年净结余可安排的资金

0.00

3.国防

0.00

其中:公共财政预算拨款净结余

0.00

4.公共安全

0.00

政府性基金拨款净结余

0.00

5.教育

0.00

其他净结余

0.00

6.科学技术

0.00

4.其他结转

0.00

7.文化体育与传媒

0.00

 

 

8.社会保障和就业

0.00

 

 

9.社会保险基金支出

0.00

 

 

10.医疗卫生

0.00

 

 

11.节能环保

0.00

 

 

12.城乡社区事务

0.00

 

 

13.农林水事务

0.00

 

 

14.交通运输

0.00

 

 

15.资源勘探电力信息等事务

0.00

 

 

16.商业服务业等事务

0.00

 

 

17.金融监管等事务支出

0.00

 

 

18.地震灾后恢复重建支出

0.00

 

 

19.援助其他地区支出

0.00

 

 

20.国土资源气象等事务

0.00

 

 

21.住房保障支出

0.00

 

 

22.粮油物资储备事务

0.00

 

 

23.预备费

0.00

 

 

24.国债还本付息支出

0.00

 

 

25.其他支出

0.00

 

 

26.转移性支出

0.00

      

19,729.82

支 出 总 计

19,729.82

部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

1

2

3

4

 

 

合计

19,155.62

4,397.92

14,757.70

 

206

 

科学技术支出

18,849.58

4,091.88

14,757.70

 

  206

03

  应用研究

18,849.58

4,091.88

14,757.70

  

210

 

医疗卫生与计划生育支出

122.42

122.42

0.00

 

  210

05

  医疗保障

122.42

122.42

0.00

  

221

 

住房保障支出

183.62

183.62

0.00

 

  221

02

  住房改革支出

183.62

183.62

0.00

  

     部门)2014年公共财政拨款“三公”经费预算表

 

    单位:万元

项目

2014年预算数

合计

404.88

1.因公出国(境)费用

0

2.公务接待费

62.60

3.公务用车费

342.28

其中:(1)公务用车运行维护费

312.28

      2)公务用车购置

30.00

        第三部分:2014年部门预算、“三公”经费预算报表说明

        一、2014年收支总体情况
        (一)收入预算说明。
        2014年收入总预算19729.82万元,同比增加2282.87万元,增长11.57%。
        公共财政预算拨款19155.62万元,同比增加3818.10万元,增长24.89%。其中:经费拨款19095.62万元,同比增加3858.1万元,增长26%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金60万元,同比减少 40万元,下降40%,其中:专项收入安排的资金60万元,同比减少40万元,下降40%。 
        政府性基金拨款  0万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
        纳入财政专户管理的收入安排的资金164万元,同比增加18万元,增长12.33%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
        未纳入财政专户管理的收入安排的资金410.2万元,同比减少1457.72万元,下降78.04%,其中:事业收入安排的资金7万元,同比减少680.57万元,下降98.99%
        上年结余收入1897.18万元,同比减少680.02万元,下降26.39%,其中:公共财政预算拨款结转1705.78万元,同比减少871.43万元,下降33.82%。
        (二)支出预算说明。
        2014年支出总预算19729.82万元,基本支出4397.92万元,占支出总预算的22.29%,同比减少1350.6万元,下降23.49%;项目支出15331.9万元,占支出总预算的77.71%同比增加3632.99万元,增长31.05%。
        1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:
        科学技术社会公益研究科目19423.78万元,占支出总预算98.45%,同比增加2417.49万元,增长14.21%。
        医疗卫生事业单位医疗保险科目122.42万元,占支出总预算0.62%,同比减少52.83万元,下降30.15%。
        住房保障支出住房公积金科目183.62万元,占支出总预算0.93%,同比减少79.27万元,下降30.15%。

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